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- Pagamento Nº 07050007
Número:03030015
Valor Total do Empenho:R$ 835.200,00
Valor Total Liquidado:R$ 656.640,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 178.560,00
Número:03030015.002
Valor Total da Liquidação:R$ 184.320,00
Valor Total Liquidado:R$ 182.108,16
Pagamento 07050007
Pago em: 07/05/2026Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1542000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT
Elemento de Despesa 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Sub-elemento de Despesa 18 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
Credor: O MOVELEIRO CIA LTDA (08.773.990/0001-02)
Valor Total: R$ 184.320,00
Valor do IRRF: R$ 2.211,84
Valor Líquido Pago: R$ 182.108,16
Histórico:
Valor que se liquida referente a aquisições de aparelhos de ar-condicionados, modelo Split, de parede, com capacidade para 24000 BTUS, 220 V, conforme o Contrato n.º 0810.25.08.20.01, oriundo do Pregão Eletrônico tombado sob o n.º 08.006/2025, Ata de Registro de Preços n.º 08.014/2025 e Nota Fiscal n.º 9179 .