Dados do Empenho:

Número:02030260

Valor Total do Empenho:R$ 1.119,04

Valor Total Liquidado:R$ 1.119,04

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:02030260.001

Valor Total da Liquidação:R$ 1.119,04

Valor Total Liquidado:R$ 1.105,61

Pagamento 07050014

Pago em: 07/05/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1552000000 - Transferência de Recurso do PNAE

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Credor: COMERCIAL DMS LTDA (40.498.101/0001-59)

Valor Total: R$ 1.119,04

Valor do IRRF: R$ 13,43

Valor Líquido Pago: R$ 1.105,61


Histórico:

Aquisição de Gêneros Alimentícios, conforme Nota Fiscal n.º 5526, decorrente do contrato N° 0810.25.05.26.02.