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- Pagamento Nº 07050022
Número:02030303
Valor Total do Empenho:R$ 14.421,70
Valor Total Liquidado:R$ 14.421,70
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:02030303.001
Valor Total da Liquidação:R$ 14.262,70
Valor Total Liquidado:R$ 14.091,55
Pagamento 07050022
Pago em: 07/05/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1552000000 - Transferência de Recurso do PNAE
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Credor: COMERCIAL DMS LTDA (40.498.101/0001-59)
Valor Total: R$ 14.262,70
Valor do IRRF: R$ 171,15
Valor Líquido Pago: R$ 14.091,55
Histórico:
Aquisição de Gêneros Alimentícios conforme Nota Fiscal n.º 5557 decorrente do Contrato n.º 0810.25.01.23.07.