- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 07050026
Número:02030299
Valor Total do Empenho:R$ 7.608,80
Valor Total Liquidado:R$ 7.608,80
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:02030299.001
Valor Total da Liquidação:R$ 7.449,80
Valor Total Liquidado:R$ 7.360,40
Pagamento 07050026
Pago em: 07/05/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1552000000 - Transferência de Recurso do PNAE
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Credor: COMERCIAL DMS LTDA (40.498.101/0001-59)
Valor Total: R$ 7.449,80
Valor do IRRF: R$ 89,40
Valor Líquido Pago: R$ 7.360,40
Histórico:
Aquisição de Gêneros Alimentícios conforme Nota Fiscal n.º 5551, decorrente do Contrato n.º 0810.25.01.23.07.