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- Pagamento Nº 07050034
Número:02030289
Valor Total do Empenho:R$ 19.720,62
Valor Total Liquidado:R$ 19.720,62
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:02030289.001
Valor Total da Liquidação:R$ 19.720,62
Valor Total Liquidado:R$ 19.483,97
Pagamento 07050034
Pago em: 07/05/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1552000000 - Transferência de Recurso do PNAE
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Credor: BOA VISTA COMERCIO E SERVICOS LTDA -EPP (10.394.436/0001-66)
Valor Total: R$ 19.720,62
Valor do IRRF: R$ 236,65
Valor Líquido Pago: R$ 19.483,97
Histórico:
Aquisição de Gêneros Alimentícios conforme Nota Fiscal n.º 36278, decorrente do contrato n° 0810.25.01.24.234.