- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 07050062
Número:02030223
Valor Total do Empenho:R$ 875,34
Valor Total Liquidado:R$ 875,34
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Pagamento 07050062
Pago em: 07/05/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1550000000 - Transferência do Salário-Educação
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Credor: COMERCIAL DMS LTDA (40.498.101/0001-59)
Valor Total: R$ 875,34
Valor do IRRF: R$ 10,50
Valor Líquido Pago: R$ 864,84
Histórico:
Aquisição de Gêneros Alimentícios conforme Nota Fiscal n.º 5516.