Dados do Empenho:

Número:02030302

Valor Total do Empenho:R$ 5.432,50

Valor Total Liquidado:R$ 5.432,50

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:02030302.001

Valor Total da Liquidação:R$ 318,00

Valor Total Liquidado:R$ 314,18

Pagamento 07050068

Pago em: 07/05/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1550000000 - Transferência do Salário-Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Credor: COMERCIAL DMS LTDA (40.498.101/0001-59)

Valor Total: R$ 318,00

Valor do IRRF: R$ 3,82

Valor Líquido Pago: R$ 314,18


Histórico:

Aquisição de Gêneros Alimentícios conforme Nota Fiscal n.º 5543, decorrente do Contrato n.º 0810.25.01.23.07.