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- Pagamento Nº 07050068
Número:02030302
Valor Total do Empenho:R$ 5.432,50
Valor Total Liquidado:R$ 5.432,50
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Pagamento 07050068
Pago em: 07/05/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1550000000 - Transferência do Salário-Educação
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Credor: COMERCIAL DMS LTDA (40.498.101/0001-59)
Valor Total: R$ 318,00
Valor do IRRF: R$ 3,82
Valor Líquido Pago: R$ 314,18
Histórico:
Aquisição de Gêneros Alimentícios conforme Nota Fiscal n.º 5543, decorrente do Contrato n.º 0810.25.01.23.07.