Dados do Empenho:

Número:02030263

Valor Total do Empenho:R$ 1.049,20

Valor Total Liquidado:R$ 1.049,20

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:02030263.001

Valor Total da Liquidação:R$ 1.049,20

Valor Total Liquidado:R$ 1.036,61

Pagamento 07050071

Pago em: 07/05/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1550000000 - Transferência do Salário-Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Credor: COMERCIAL DMS LTDA (40.498.101/0001-59)

Valor Total: R$ 1.049,20

Valor do IRRF: R$ 12,59

Valor Líquido Pago: R$ 1.036,61


Histórico:

Aquisição de Gêneros Alimentícios conforme Nota Fiscal n.º 5527, decorrente do do contrato N° 0810.25.01.24.231