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- Pagamento Nº 07050073
Número:02030269
Valor Total do Empenho:R$ 131.250,00
Valor Total Liquidado:R$ 131.250,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:02030269.001
Valor Total da Liquidação:R$ 131.250,00
Valor Total Liquidado:R$ 129.675,00
Pagamento 07050073
Pago em: 07/05/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1550000000 - Transferência do Salário-Educação
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Credor: COMERCIAL DMS LTDA (40.498.101/0001-59)
Valor Total: R$ 131.250,00
Valor do IRRF: R$ 1.575,00
Valor Líquido Pago: R$ 129.675,00
Histórico:
Aquisição de Gêneros Alimentícios, conforme Nota Fiscal n.º 5529, decorrente do contrato N° 0810.25.09.03.01.