Dados do Empenho:

Número:02030269

Valor Total do Empenho:R$ 131.250,00

Valor Total Liquidado:R$ 131.250,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:02030269.001

Valor Total da Liquidação:R$ 131.250,00

Valor Total Liquidado:R$ 129.675,00

Pagamento 07050073

Pago em: 07/05/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1550000000 - Transferência do Salário-Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Credor: COMERCIAL DMS LTDA (40.498.101/0001-59)

Valor Total: R$ 131.250,00

Valor do IRRF: R$ 1.575,00

Valor Líquido Pago: R$ 129.675,00


Histórico:

Aquisição de Gêneros Alimentícios, conforme Nota Fiscal n.º 5529, decorrente do contrato N° 0810.25.09.03.01.