Dados do Empenho:

Número:02030300

Valor Total do Empenho:R$ 7.608,80

Valor Total Liquidado:R$ 7.608,80

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:02030300.001

Valor Total da Liquidação:R$ 7.449,80

Valor Total Liquidado:R$ 7.360,40

Pagamento 07050081

Pago em: 07/05/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1550000000 - Transferência do Salário-Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Credor: COMERCIAL DMS LTDA (40.498.101/0001-59)

Valor Total: R$ 7.449,80

Valor do IRRF: R$ 89,40

Valor Líquido Pago: R$ 7.360,40


Histórico:

Aquisição de Gêneros Alimentícios conforme Nota Fiscal n.º 5553, decorrente do Contrato n.º 0810.25.01.23.07.