Dados do Empenho:

Número:02030271

Valor Total do Empenho:R$ 31.382,95

Valor Total Liquidado:R$ 31.382,95

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:02030271.001

Valor Total da Liquidação:R$ 31.382,95

Valor Total Liquidado:R$ 31.006,35

Pagamento 07050083

Pago em: 07/05/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1550000000 - Transferência do Salário-Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Credor: COMERCIAL DMS LTDA (40.498.101/0001-59)

Valor Total: R$ 31.382,95

Valor do IRRF: R$ 376,60

Valor Líquido Pago: R$ 31.006,35


Histórico:

Aquisição de Gêneros Alimentícios conforme Nota Fiscal n.º 5549, decorrente do contrato nº 0810.25.01.27.03.