Dados do Empenho:

Número:02030305

Valor Total do Empenho:R$ 536.850,00

Valor Total Liquidado:R$ 536.850,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:02030305.001

Valor Total da Liquidação:R$ 182.529,00

Valor Total Liquidado:R$ 180.338,65

Pagamento 07050090

Pago em: 07/05/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1550000000 - Transferência do Salário-Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Credor: C MOURAO DE PAIVA ME (31.920.640/0001-43)

Valor Total: R$ 182.529,00

Valor do IRRF: R$ 2.190,35

Valor Líquido Pago: R$ 180.338,65


Histórico:

Aquisição de Gêneros Alimentícios conforme Nota Fiscal n.º 1370, decorrente do contrato n° 0810.25.09.02.07.