- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 07050090
Número:02030305
Valor Total do Empenho:R$ 536.850,00
Valor Total Liquidado:R$ 536.850,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:02030305.001
Valor Total da Liquidação:R$ 182.529,00
Valor Total Liquidado:R$ 180.338,65
Pagamento 07050090
Pago em: 07/05/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1550000000 - Transferência do Salário-Educação
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Credor: C MOURAO DE PAIVA ME (31.920.640/0001-43)
Valor Total: R$ 182.529,00
Valor do IRRF: R$ 2.190,35
Valor Líquido Pago: R$ 180.338,65
Histórico:
Aquisição de Gêneros Alimentícios conforme Nota Fiscal n.º 1370, decorrente do contrato n° 0810.25.09.02.07.