Dados do Empenho:

Número:02030287

Valor Total do Empenho:R$ 104.174,80

Valor Total Liquidado:R$ 104.174,80

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:02030287.001

Valor Total da Liquidação:R$ 104.174,80

Valor Total Liquidado:R$ 102.924,70

Pagamento 07050094

Pago em: 07/05/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1550000000 - Transferência do Salário-Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Credor: BOA VISTA COMERCIO E SERVICOS LTDA -EPP (10.394.436/0001-66)

Valor Total: R$ 104.174,80

Valor do IRRF: R$ 1.250,10

Valor Líquido Pago: R$ 102.924,70


Histórico:

Aquisição de Gêneros Alimentícios conforme Nota Fiscal n.º 36275, decorrente do contrato n° 0810.25.01.24.234.