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- Pagamento Nº 07050094
Número:02030287
Valor Total do Empenho:R$ 104.174,80
Valor Total Liquidado:R$ 104.174,80
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:02030287.001
Valor Total da Liquidação:R$ 104.174,80
Valor Total Liquidado:R$ 102.924,70
Pagamento 07050094
Pago em: 07/05/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1550000000 - Transferência do Salário-Educação
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Credor: BOA VISTA COMERCIO E SERVICOS LTDA -EPP (10.394.436/0001-66)
Valor Total: R$ 104.174,80
Valor do IRRF: R$ 1.250,10
Valor Líquido Pago: R$ 102.924,70
Histórico:
Aquisição de Gêneros Alimentícios conforme Nota Fiscal n.º 36275, decorrente do contrato n° 0810.25.01.24.234.