Dados do Empenho:

Número:02030295

Valor Total do Empenho:R$ 11.262,14

Valor Total Liquidado:R$ 11.262,14

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:02030295.001

Valor Total da Liquidação:R$ 11.262,14

Valor Total Liquidado:R$ 11.126,99

Pagamento 07050100

Pago em: 07/05/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1550000000 - Transferência do Salário-Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Credor: BOA VISTA COMERCIO E SERVICOS LTDA -EPP (10.394.436/0001-66)

Valor Total: R$ 11.262,14

Valor do IRRF: R$ 135,15

Valor Líquido Pago: R$ 11.126,99


Histórico:

Aquisição de Gêneros Alimentícios conforme Nota Fiscal n.º 36271, decorrente do contrato N° 0810.25.01.24.234