- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 07050104
Número:02030290
Valor Total do Empenho:R$ 19.715,32
Valor Total Liquidado:R$ 19.715,32
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:02030290.001
Valor Total da Liquidação:R$ 19.715,32
Valor Total Liquidado:R$ 19.478,74
Pagamento 07050104
Pago em: 07/05/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1550000000 - Transferência do Salário-Educação
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Credor: BOA VISTA COMERCIO E SERVICOS LTDA -EPP (10.394.436/0001-66)
Valor Total: R$ 19.715,32
Valor do IRRF: R$ 236,58
Valor Líquido Pago: R$ 19.478,74
Histórico:
ABRIL/26.