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- Pagamento Nº 07050106
Número:05010168
Valor Total do Empenho:R$ 95.440,00
Valor Total Liquidado:R$ 8.766,78
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 86.673,22
Número:05010168.003
Valor Total da Liquidação:R$ 2.658,13
Valor Total Liquidado:R$ 2.658,13
Pagamento 07050106
Pago em: 07/05/2026Unidade Orçamentária 0510 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS E PATRIMONIAIS
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)
Valor Total: R$ 2.658,13
Valor Líquido Pago: R$ 2.658,13
Histórico:
Liquidação referente a prestação de serviços de gerenciamento de frota, com fornecimento de combustível para uso nos veículos de posse da Secretaria de Recursos Humanos e Patrimoniais de Maracanaú, conforme Contrato de nº 0510.22.07.04.01, decorrente do Pregão Eletrônico nº 01.012/2022. Período de consumo: Março / 2026.