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- Pagamento Nº 07050123
Número:05010593
Valor Total do Empenho:R$ 1.635.565,44
Valor Total Liquidado:R$ 1.516.547,44
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 119.018,00
Número:05010593.020
Valor Total da Liquidação:R$ 3.918,00
Valor Total Liquidado:R$ 3.534,04
Pagamento 07050123
Pago em: 07/05/2026Unidade Orçamentária 1901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Credor: MONTEREY PRODUCOES ARTISTICAS E PUBLICIDADE LTDA (03.956.813/0001-48)
Valor Total: R$ 3.918,00
Valor do ISS: R$ 195,90
Valor do IRRF: R$ 188,06
Valor Líquido Pago: R$ 3.534,04
Histórico:
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A ESTRUTURA UTILIZADA NOS EVENTOS NO MÊS DE MARÇO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO E RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE A NOTA FISCAL 1548.