- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 07050048
Número:02020021
Valor Total do Empenho:R$ 958.690,43
Valor Total Liquidado:R$ 746.790,77
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 211.899,66
Número:02020021.011
Valor Total da Liquidação:R$ 39.321,60
Valor Total Liquidado:R$ 38.849,74
Pagamento 07050048
Pago em: 07/05/2026Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Sub-elemento de Despesa 03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Credor: SELLENE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (05.329.222/0001-76)
Valor Total: R$ 39.321,60
Valor do IRRF: R$ 471,86
Valor Líquido Pago: R$ 38.849,74
Histórico:
Solicitação de Liquidação referente a aquisição de leite a base de soja, fórmulas, suplementos, dietas enterais e insumos nutricionais, fundamentado na Ata n° 14.020/2024 - PE n° 14.068/2023 - Contrato n° 1490.25.01.22.07.