- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 29040973
Número:05010068
Valor Total do Empenho:R$ 20.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 8.615,35
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 11.384,65
Número:05010068.003
Valor Total da Liquidação:R$ 2.869,91
Valor Total Liquidado:R$ 2.869,91
Pagamento 29040973
Pago em: 29/04/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1605000000 - Assistência Financeira ao Piso Salarial de Enfermagem
Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Sub-elemento de Despesa 01 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 2.869,91
Valor Líquido Pago: R$ 2.869,91
Histórico:
FOPAG REF ABR26 - PISO ENFERM - TEMP. VIGILANCIA - SAUDE