Dados do Empenho:

Número:05010856

Valor Total do Empenho:R$ 7.244.278,40

Valor Total Liquidado:R$ 2.745.815,20

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 4.498.463,20

Dados da Liquidação:

Número:05010856.003

Valor Total da Liquidação:R$ 584.216,00

Valor Total Liquidado:R$ 584.216,00

Pagamento 07050146

Pago em: 07/05/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1591 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Credor: SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR.CE. (03.612.122/0001-27)

Valor Total: R$ 584.216,00

Valor Líquido Pago: R$ 584.216,00


Histórico:

LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 970, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.