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- Pagamento Nº 07050147
Número:05010850
Valor Total do Empenho:R$ 69.360,68
Valor Total Liquidado:R$ 45.732,32
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 23.628,36
Número:05010850.001
Valor Total da Liquidação:R$ 11.433,08
Valor Total Liquidado:R$ 10.884,30
Pagamento 07050147
Pago em: 07/05/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1591 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 83 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
Credor: EGEL LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA (06.798.516/0001-00)
Valor Total: R$ 11.433,08
Valor do IRRF: R$ 548,78
Valor Líquido Pago: R$ 10.884,30
Histórico:
LIQUIDAÇÃO DA NF N° 8008 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.