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- Pagamento Nº 07050181
Número:02031105
Valor Total do Empenho:R$ 36.923,04
Valor Total Liquidado:R$ 6.713,28
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 30.209,76
Número:02031105.001
Valor Total da Liquidação:R$ 3.356,64
Valor Total Liquidado:R$ 3.356,64
Pagamento 07050181
Pago em: 07/05/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação
Elemento de Despesa 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
Sub-elemento de Despesa 14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS (QUANDO INTEGRAREM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS)
Credor: V & R COMERCIO E SERVICOS DE EQUIP E SUPR DE INFORMATICA LTD (18.318.957/0001-46)
Valor Total: R$ 3.356,64
Valor Líquido Pago: R$ 3.356,64
Histórico: