Dados do Empenho:

Número:02020194

Valor Total do Empenho:R$ 97.137,20

Valor Total Liquidado:R$ 43.216,16

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 53.921,04

Dados da Liquidação:

Número:02020194.001

Valor Total da Liquidação:R$ 29.087,80

Valor Total Liquidado:R$ 26.673,51

Pagamento 07050193

Pago em: 07/05/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 83 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Credor: EMPREENDIMENTOS G-QUATRO TURISMO E TRANSPORTE LTDA (07.961.187/0001-39)

Valor Total: R$ 29.087,80

Valor do INSS: R$ 959,90

Valor do ISS: R$ 1.454,39

Valor Líquido Pago: R$ 26.673,51


Histórico: