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- Pagamento Nº 06050155
Número:05010408
Valor Total do Empenho:R$ 1.810.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 483.851,71
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.326.148,29
Número:05010408.010
Valor Total da Liquidação:R$ 1.779,52
Valor Total Liquidado:R$ 1.779,52
Pagamento 06050155
Pago em: 06/05/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação
Elemento de Despesa 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Sub-elemento de Despesa 07 - ESTAGIÁRIOS
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-BOLSA APREDIZAGEM (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 1.779,52
Valor Líquido Pago: R$ 1.779,52
Histórico: