Dados do Empenho:

Número:05010867

Valor Total do Empenho:R$ 15.600,00

Valor Total Liquidado:R$ 3.117,60

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 12.482,40

Dados da Liquidação:

Número:05010867.004

Valor Total da Liquidação:R$ 676,85

Valor Total Liquidado:R$ 668,71

Pagamento 08050053

Pago em: 08/05/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 676,85

Valor Líquido Pago: R$ 668,71


Histórico: