- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 11050075
Número:05010975
Valor Total do Empenho:R$ 103.630,00
Valor Total Liquidado:R$ 79.825,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 23.805,00
Número:05010975.004
Valor Total da Liquidação:R$ 8.835,00
Valor Total Liquidado:R$ 8.835,00
Pagamento 11050075
Pago em: 11/05/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Sub-elemento de Despesa 01 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Credor: MARCELO RODRIGUES AUGUSTO LIMA (32.772.882/0001-08)
Valor Total: R$ 8.835,00
Valor Líquido Pago: R$ 8.835,00
Histórico:
liquidação da nf 112 - Fevereiro - Marcelo Rodrigues.