Dados do Empenho:

Número:05010330

Valor Total do Empenho:R$ 120.952,65

Valor Total Liquidado:R$ 84.875,41

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 36.077,24

Dados da Liquidação:

Número:05010330.015

Valor Total da Liquidação:R$ 673,98

Valor Total Liquidado:R$ 665,89

Pagamento 12050104

Pago em: 12/05/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Credor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)

Valor Total: R$ 673,98

Valor do IRRF: R$ 8,09

Valor Líquido Pago: R$ 665,89


Histórico:

JAN/26.