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- Pagamento Nº 12050170
Número:05010328
Valor Total do Empenho:R$ 25.332,00
Valor Total Liquidado:R$ 23.052,12
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.279,88
Número:05010328.009
Valor Total da Liquidação:R$ 2.659,86
Valor Total Liquidado:R$ 2.399,20
Pagamento 12050170
Pago em: 12/05/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Credor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)
Valor Total: R$ 2.659,86
Valor do ISS: R$ 132,99
Valor do IRRF: R$ 127,67
Valor Líquido Pago: R$ 2.399,20
Histórico:
MAR/26.