- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 12050180
Número:05010330
Valor Total do Empenho:R$ 120.952,65
Valor Total Liquidado:R$ 84.875,41
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 36.077,24
Pagamento 12050180
Pago em: 12/05/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Credor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)
Valor Total: R$ 784,90
Valor do IRRF: R$ 9,42
Valor Líquido Pago: R$ 775,48
Histórico:
FEV/26.