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- Pagamento Nº 12050252
Número:02031080
Valor Total do Empenho:R$ 30.861,96
Valor Total Liquidado:R$ 30.861,96
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:02031080.001
Valor Total da Liquidação:R$ 30.861,96
Valor Total Liquidado:R$ 30.491,62
Pagamento 12050252
Pago em: 12/05/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1550000000 - Transferência do Salário-Educação
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Credor: COMERCIAL DMS LTDA (40.498.101/0001-59)
Valor Total: R$ 30.861,96
Valor do IRRF: R$ 370,34
Valor Líquido Pago: R$ 30.491,62
Histórico:
Pagamento referente aquisição de Gêneros Alimentícios conforme Nota Fiscal n.º 5559, abril, conforme o contrato n° 0810.25.01.23.07.