Dados do Empenho:

Número:02031080

Valor Total do Empenho:R$ 30.861,96

Valor Total Liquidado:R$ 30.861,96

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:02031080.001

Valor Total da Liquidação:R$ 30.861,96

Valor Total Liquidado:R$ 30.491,62

Pagamento 12050252

Pago em: 12/05/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1550000000 - Transferência do Salário-Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Credor: COMERCIAL DMS LTDA (40.498.101/0001-59)

Valor Total: R$ 30.861,96

Valor do IRRF: R$ 370,34

Valor Líquido Pago: R$ 30.491,62


Histórico:

Pagamento referente aquisição de Gêneros Alimentícios conforme Nota Fiscal n.º 5559, abril, conforme o contrato n° 0810.25.01.23.07.