Dados do Empenho:

Número:02030245

Valor Total do Empenho:R$ 33.726,78

Valor Total Liquidado:R$ 33.726,78

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:02030245.002

Valor Total da Liquidação:R$ 1.326,78

Valor Total Liquidado:R$ 1.310,86

Pagamento 12050279

Pago em: 12/05/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1550000000 - Transferência do Salário-Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Credor: RD COMERCIO LTDA (02.215.258/0001-30)

Valor Total: R$ 1.326,78

Valor do IRRF: R$ 15,92

Valor Líquido Pago: R$ 1.310,86


Histórico:

Pagamento referente aquisição de Gêneros Alimentícios conforme Nota Fiscal n.º 6528, conforme o contrato n° 0810.25.10.16.04.