Dados do Empenho:

Número:05010641

Valor Total do Empenho:R$ 10.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 5.422,57

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 4.577,43

Dados da Liquidação:

Número:05010641.042

Valor Total da Liquidação:R$ 357,76

Valor Total Liquidado:R$ 357,76

Pagamento 30040354

Pago em: 30/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0520 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO

Fonte 1802000000 - Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de administração

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 59 - SERVIÇOS BANCÁRIOS

Credor: BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)

Valor Total: R$ 357,76

Valor Líquido Pago: R$ 357,76


Histórico:

TARIFAS BANCÁRIAS FOPAG DEBITADA NA CONTA Nº 67.585-7, A SER COMPENSADA PELA TX DE ADM.