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- Pagamento Nº 18050095
Número:23041007
Valor Total do Empenho:R$ 189,00
Valor Total Liquidado:R$ 189,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Pagamento 18050095
Pago em: 18/05/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0201 - GABINETE DO PREFEITO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL
Sub-elemento de Despesa 01 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
Credor: VITORIA RUTH BARRETO DA SILVA PINHEIRO (086.619.963-25)
Valor Total: R$ 189,00
Valor Líquido Pago: R$ 189,00
Histórico: