Dados do Empenho:

Número:23041007

Valor Total do Empenho:R$ 189,00

Valor Total Liquidado:R$ 189,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:23041007.001

Valor Total da Liquidação:R$ 189,00

Valor Total Liquidado:R$ 189,00

Pagamento 18050095

Pago em: 18/05/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0201 - GABINETE DO PREFEITO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Credor: VITORIA RUTH BARRETO DA SILVA PINHEIRO (086.619.963-25)

Valor Total: R$ 189,00

Valor Líquido Pago: R$ 189,00


Histórico: