Dados do Empenho:

Número:20030001

Valor Total do Empenho:R$ 258.020,00

Valor Total Liquidado:R$ 105.380,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 152.640,00

Dados da Liquidação:

Número:20030001.002

Valor Total da Liquidação:R$ 34.950,00

Valor Total Liquidado:R$ 34.530,60

Pagamento 21050039

Pago em: 21/05/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Sub-elemento de Despesa 02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR

Credor: DROGAFONTE LTDA (08.778.201/0001-26)

Valor Total: R$ 34.950,00

Valor do IRRF: R$ 419,40

Valor Líquido Pago: R$ 34.530,60


Histórico:

PAGAMENTO DA NF 532957, ABRIL/2026.