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- Pagamento Nº 21050039
Número:20030001
Valor Total do Empenho:R$ 258.020,00
Valor Total Liquidado:R$ 105.380,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 152.640,00
Número:20030001.002
Valor Total da Liquidação:R$ 34.950,00
Valor Total Liquidado:R$ 34.530,60
Pagamento 21050039
Pago em: 21/05/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Sub-elemento de Despesa 02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR
Credor: DROGAFONTE LTDA (08.778.201/0001-26)
Valor Total: R$ 34.950,00
Valor do IRRF: R$ 419,40
Valor Líquido Pago: R$ 34.530,60
Histórico:
PAGAMENTO DA NF 532957, ABRIL/2026.