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- Pagamento Nº 22050019
Número:02020234
Valor Total do Empenho:R$ 204.734,00
Valor Total Liquidado:R$ 146.912,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 57.822,00
Número:02020234.004
Valor Total da Liquidação:R$ 1.500,00
Valor Total Liquidado:R$ 1.470,00
Pagamento 22050019
Pago em: 22/05/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 2201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 44 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS
Credor: IMEDIATA PRODUCOES GRAFICAS LTDA (45.205.637/0001-52)
Valor Total: R$ 1.500,00
Valor do ISS: R$ 30,00
Valor Líquido Pago: R$ 1.470,00
Histórico:
PAGAMENTO DA NF 611, MAIO/2026.