Dados do Empenho:

Número:03030021

Valor Total do Empenho:R$ 879.052,44

Valor Total Liquidado:R$ 500.847,64

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 378.204,80

Dados da Liquidação:

Número:03030021.001

Valor Total da Liquidação:R$ 31.900,00

Valor Total Liquidado:R$ 31.517,20

Pagamento 22050064

Pago em: 22/05/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Sub-elemento de Despesa 03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL

Credor: ART MEDICA COM E REPRESENTAÇÕES DE PROD HOSPITALARES LTDA (02.626.340/0001-58)

Valor Total: R$ 31.900,00

Valor do IRRF: R$ 382,80

Valor Líquido Pago: R$ 31.517,20


Histórico:

Pagamento da nf 567311, março/2026, referente a aquisição de leite a base de soja, fórmulas, suplementos, dietas enterais e insumos nutricionais, fundamentado na Ata n° 14.020/2024 - PE n° 14.068/2023 - sob Contrato n° 1490.25.01.22.02