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- Pagamento Nº 21050129
Número:05010348
Valor Total do Empenho:R$ 30.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 26.305,76
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.694,24
Número:05010348.005
Valor Total da Liquidação:R$ 6.946,54
Valor Total Liquidado:R$ 6.866,59
Pagamento 21050129
Pago em: 21/05/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1601 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, EMPREGO E EMPREENDEDORISMO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Sub-elemento de Despesa 01 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS ATIVO CIVIL
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 6.946,54
Valor Líquido Pago: R$ 6.866,59
Histórico:
COMP. ABRIL/2026