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- Pagamento Nº 22050118
Número:05010298
Valor Total do Empenho:R$ 271.653,00
Valor Total Liquidado:R$ 159.705,35
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 111.947,65
Número:05010298.004
Valor Total da Liquidação:R$ 44.126,63
Valor Total Liquidado:R$ 44.126,63
Pagamento 22050118
Pago em: 22/05/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)
Valor Total: R$ 44.126,63
Valor Líquido Pago: R$ 44.126,63
Histórico:
Solicitação de liquidação referente a combustível - Gasolina e Diesel.