Dados do Empenho:

Número:05010298

Valor Total do Empenho:R$ 271.653,00

Valor Total Liquidado:R$ 159.705,35

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 111.947,65

Dados da Liquidação:

Número:05010298.004

Valor Total da Liquidação:R$ 44.126,63

Valor Total Liquidado:R$ 44.126,63

Pagamento 22050118

Pago em: 22/05/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Valor Total: R$ 44.126,63

Valor Líquido Pago: R$ 44.126,63


Histórico:

Solicitação de liquidação referente a combustível - Gasolina e Diesel.