Dados do Empenho:

Número:03060025

Valor Total do Empenho:R$ 2.624,40

Valor Total Liquidado:R$ 2.624,40

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:03060025.001

Valor Total da Liquidação:R$ 2.624,40

Valor Total Liquidado:R$ 2.624,40

Pagamento 08060154

Pago em: 08/06/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0520 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO

Fonte 1802000000 - Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de administração

Elemento de Despesa 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL

Sub-elemento de Despesa 02 - DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)

Credor: MICHAELE FEITOSA PESSOA (619.914.733-20)

Valor Total: R$ 2.624,40

Valor Líquido Pago: R$ 2.624,40


Histórico:

PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS.