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- Pagamento Nº 08060154
Número:03060025
Valor Total do Empenho:R$ 2.624,40
Valor Total Liquidado:R$ 2.624,40
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:03060025.001
Valor Total da Liquidação:R$ 2.624,40
Valor Total Liquidado:R$ 2.624,40
Pagamento 08060154
Pago em: 08/06/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0520 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO
Fonte 1802000000 - Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de administração
Elemento de Despesa 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL
Sub-elemento de Despesa 02 - DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)
Credor: MICHAELE FEITOSA PESSOA (619.914.733-20)
Valor Total: R$ 2.624,40
Valor Líquido Pago: R$ 2.624,40
Histórico:
PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS.