Dados do Empenho:

Número:03060026

Valor Total do Empenho:R$ 1.549,68

Valor Total Liquidado:R$ 1.549,68

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:03060026.001

Valor Total da Liquidação:R$ 1.549,68

Valor Total Liquidado:R$ 1.549,68

Pagamento 08060156

Pago em: 08/06/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0520 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO

Fonte 1802000000 - Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de administração

Elemento de Despesa 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL

Sub-elemento de Despesa 02 - DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)

Credor: ANTONIO FELIPE SILVERIO DA ROCHA (024.868.823-59)

Valor Total: R$ 1.549,68

Valor Líquido Pago: R$ 1.549,68


Histórico:

PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS