Dados do Empenho:

Número:22050010

Valor Total do Empenho:R$ 164,02

Valor Total Liquidado:R$ 164,02

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:22050010.001

Valor Total da Liquidação:R$ 164,02

Valor Total Liquidado:R$ 164,02

Pagamento 27050333

Pago em: 27/05/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0520 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO

Fonte 1802000000 - Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de administração

Elemento de Despesa 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Credor: CARLOS EDUARDO GOMES JUNIOR (812.531.683-34)

Valor Total: R$ 164,02

Valor Líquido Pago: R$ 164,02


Histórico:

REFERENTE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA