Dados do Empenho:

Número:29060005

Valor Total do Empenho:R$ 3.732,00

Valor Total Liquidado:R$ 3.732,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:29060005.001

Valor Total da Liquidação:R$ 3.732,00

Valor Total Liquidado:R$ 3.732,00

Pagamento 03070040

Pago em: 03/07/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0201 - GABINETE DO PREFEITO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL

Sub-elemento de Despesa 02 - DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)

Credor: DANIELA PINHEIRO BEZERRA DE FARIAS (799.887.844-49)

Valor Total: R$ 3.732,00

Valor Líquido Pago: R$ 3.732,00


Histórico:

Valor que Liquida para fazer face às despesas com a concessão de a servidora Daniela Pinheiro Bezerra de Farias, Diretora Superior Executiva, do Programa Municipal de Defesa do Consumidor – Procon Municipal, a qual empreenderá viagem a cidade de São Luís-MA, nos dias 02 e 03 de julho de 2026, com a finalidade de participar da 39ª Reunião Ordinária da Secretaria Nacional do Consumidor, com os membros do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (SNDC). Conforme Portaria n°1.609, de 29/06/26.