Dados do Empenho:

Número:12060007

Valor Total do Empenho:R$ 1.131,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.131,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:12060007.001

Valor Total da Liquidação:R$ 1.131,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.131,00

Pagamento 08070006

Pago em: 08/07/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Credor: CLARA DE ASSIS SILVA DE BRITO COSTA (435.385.173-04)

Valor Total: R$ 1.131,00

Valor Líquido Pago: R$ 1.131,00


Histórico:

Concessão de 3 (três) diárias à servidora pública, matrícula nº 57114, que empreenderá viagem à cidade de Crato/CE, no período de 14 a 16 de junho de 2026, com a finalidade de participar do evento "XIII Encontro Estadual de Ouvidores", conforme Portaria nº 1.512, de 12 de junho de 2026. A despesa encontra amparo no Decreto nº 5.066, de 30 de dezembro de 2024.