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- Pagamento Nº 13070068
Número:12060018
Valor Total do Empenho:R$ 494,00
Valor Total Liquidado:R$ 494,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Pagamento 13070068
Pago em: 13/07/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 2201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL
Sub-elemento de Despesa 01 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
Credor: STEVES PIERRE ARAUJO VERAS E SILVA (323.971.433-72)
Valor Total: R$ 494,00
Valor Líquido Pago: R$ 494,00
Histórico: