Dados do Empenho:

Número:01080075

Valor Total do Empenho:R$ 29.600,00

Valor Total Liquidado:R$ 29.514,21

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:01080075.006

Valor Total da Liquidação:R$ 25.506,78

Valor Total Liquidado:R$ 25.506,78

Pagamento 00000396

Pago em: 30/12/2022
ORÇAMENTO 2022

Unidade Orçamentária 1591 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte 1660000000 - Transferência de Recurso do FNAS

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Sub-elemento de Despesa 39 - Material p/ manutenção de veículos

Credor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)

Valor Total: R$ 21.499,35

Valor Líquido Pago: R$ 0,00


Histórico: