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- Pagamento Nº 00000396
Número:01080075
Valor Total do Empenho:R$ 29.600,00
Valor Total Liquidado:R$ 29.514,21
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:01080075.006
Valor Total da Liquidação:R$ 25.506,78
Valor Total Liquidado:R$ 25.506,78
Pagamento 00000396
Pago em: 30/12/2022ORÇAMENTO 2022
Unidade Orçamentária 1591 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Fonte 1660000000 - Transferência de Recurso do FNAS
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Sub-elemento de Despesa 39 - Material p/ manutenção de veículos
Credor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)
Valor Total: R$ 21.499,35
Valor Líquido Pago: R$ 0,00
Histórico: