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- Pagamento Nº 15030065
Número:26010014
Valor Total do Empenho:R$ 771.300,00
Valor Total Liquidado:R$ 771.300,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:26010014.004
Valor Total da Liquidação:R$ 4.445,00
Valor Total Liquidado:R$ 4.391,66
Pagamento 15030065
Pago em: 15/03/2024ORÇAMENTO 2024
Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1552000000 - Transferência de Recurso do PNAE
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Credor: BOA VISTA COMERCIO E SERVICOS LTDA -EPP (10.394.436/0001-66)
Valor Total: R$ 4.445,00
Valor do IRRF: R$ 53,34
Valor Líquido Pago: R$ 4.391,66
Histórico:
NF 18239 REF FEV/2024