Dados do Empenho:

Número:26010014

Valor Total do Empenho:R$ 771.300,00

Valor Total Liquidado:R$ 771.300,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:26010014.007

Valor Total da Liquidação:R$ 9.378,95

Valor Total Liquidado:R$ 9.266,40

Pagamento 11040215

Pago em: 11/04/2024
ORÇAMENTO 2024

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1552000000 - Transferência de Recurso do PNAE

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Credor: BOA VISTA COMERCIO E SERVICOS LTDA -EPP (10.394.436/0001-66)

Valor Total: R$ 9.378,95

Valor do IRRF: R$ 112,55

Valor Líquido Pago: R$ 9.266,40


Histórico:

NF 18559 REF MARÇO/2024