Dados do Empenho:

Número:18030001

Valor Total do Empenho:R$ 1.500,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.500,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:18030001.001

Valor Total da Liquidação:R$ 1.500,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.500,00

Pagamento 15040070

Pago em: 15/04/2024
ORÇAMENTO 2024

Unidade Orçamentária 2101 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 96 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO (SUPRIMENTO DE FUNDOS)

Credor: NATALIA RIBEIRO DO NASCIMENTO (010.888.793-65)

Valor Total: R$ 1.500,00

Valor Líquido Pago: R$ 1.500,00


Histórico:

REF MARÇO/2024