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- Pagamento Nº 15040070
Número:18030001
Valor Total do Empenho:R$ 1.500,00
Valor Total Liquidado:R$ 1.500,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:18030001.001
Valor Total da Liquidação:R$ 1.500,00
Valor Total Liquidado:R$ 1.500,00
Pagamento 15040070
Pago em: 15/04/2024ORÇAMENTO 2024
Unidade Orçamentária 2101 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 96 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO (SUPRIMENTO DE FUNDOS)
Credor: NATALIA RIBEIRO DO NASCIMENTO (010.888.793-65)
Valor Total: R$ 1.500,00
Valor Líquido Pago: R$ 1.500,00
Histórico:
REF MARÇO/2024