Dados do Empenho:

Número:02011056

Valor Total do Empenho:R$ 499.783,53

Valor Total Liquidado:R$ 102.112,10

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:02011056.003

Valor Total da Liquidação:R$ 162,71

Valor Total Liquidado:R$ 160,76

Pagamento 10050038

Pago em: 10/05/2024
ORÇAMENTO 2024

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 04 - GÁS ENGARRAFADO

Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA (24.380.578/0032-85)

Valor Total: R$ 162,71

Valor do IRRF: R$ 1,95

Valor Líquido Pago: R$ 160,76


Histórico:

NF 333999 REF JAN/2024