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- Pagamento Nº 20050197
Número:02010697
Valor Total do Empenho:R$ 69.997,50
Valor Total Liquidado:R$ 69.997,50
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:02010697.004
Valor Total da Liquidação:R$ 6.396,04
Valor Total Liquidado:R$ 6.319,27
Pagamento 20050197
Pago em: 20/05/2024ORÇAMENTO 2024
Unidade Orçamentária 1110 - SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E FORMAÇÃO TECNOLÓGICA
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)
Valor Total: R$ 6.396,04
Valor Líquido Pago: R$ 6.319,27
Histórico:
REF ABRIL/2024